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审计部圆满完成2022年第二季度内部审计工作

发布日期:2022-09-04

根据《上海真人游戏第一品牌文具股份有限公司内部审计管理制度》的相关要求,审计部定期对公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性,财务信息的真实性、完整性,经营活动的效率和效果以及商业道德等开展内部审计工作。经过公司审计委员会及审计部的认真组织,在各部门(子公司)的积极配合下,审计部按照年度工作计划圆满完成了2022年第二季度的内部审计工作。


内控流程审计方面,审计部本期完成OEM和办公产品采购流程、计划与预算流程、资金管理流程、关联交易管理流程,及投资管理流程审计。


子公司审计方面,审计部本期完成安硕文教用品(上海)股份有限公司及其子公司、深圳尔雅文化创意发展有限公司、上海真人游戏第一品牌文具销售有限公司及上海真人游戏第一品牌珍美文具有限公司审计。


专项审计方面,审计部基于风险导向,从物控管理、成本核算、授权审批、商业道德相关的舞弊风险等风险点出发,本期完成月度资金支出审计、供应商采购价格审计、存货定期监盘、IT信息安全与OA授权季度检查、供应链管理中心和办公事业部采购专项审计、模具厂专项审计、生产技术部(设备厂)专项审计等专项审计工作。


内控优化方面,审计部本期联合业务部门推动OA合同审批流等流程的优化;协助子公司完善多项零售运营、资金资产管理相关制度,提高内控管理水平。


商业道德审计与反舞弊方面,审计部本期联合法务部针对采购部门、品管部门完成多场反舞弊制度培训,推动敏感岗位员工完成签署《廉洁自律承诺书》,以进一步改善反舞弊环境。反舞弊举报渠道接到的举报事项皆安排专人进行舞弊调查,并及时反馈和形成报告。


以上所有工作中,审计部本期共出具10份内控与专项报告。对于过程中发现的一般缺陷和提出的管理建议,审计部将跟踪改善情况,协调各部门落实完成,进一步提升公司经营管理水平和内控环境建设。

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